索引号: 002489751/2021-260092 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-04-02
发布单位: 市审计局 主题分类: 财政,审计
杭州市审计局对杭州市市属国有企业运营情况专项审计调查的审前公告
时间:2021-04-02 15:33      来源:杭州市人民政府门户网站      浏览次数:

根据《中华人民共和国审计法》第二十条、二十七条的规定,杭州市审计局派出审计组,自2021年4月12日起,对杭州市市属国有企业运营情况进行专项审计调查。为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

一、审计范围及内容

2018年至2020年杭州市市属国有企业运营情况,必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。

二、审计实施时间

2021年4月 12日起。

三、审计工作纪律

审计期间,审计人员应严格遵守审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律及其他廉政规定。

四、联系方式

审计组主审:戴鹏飞   联系电话:85255767

邮箱:2436471702@qq.com

监督电话:85255721     监督邮箱:hzsjjgdw@163.com

通讯地址:杭州市解放东路18号市民中心B座

邮编:310026

本公告公示期,从被审计单位接到审计通知书之日起至现场审计实施结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我们将认真核实有关情况,并按规定做好保密工作。


杭州市审计局

2021年4月1日