内设机构名称: 内控内审处
主要职能:

承担局内控制度建设工作。承担局机关和所属单位财政法规、政策及内控制度执行情况的监督检查,评估内控风险,编制财政内部控制报告,提出加强财政内部管理的建议。指导区、县(市)财政部门内控制度建设工作。组织实施局机关和所属单位内部审计工作。承担财政部专员办及各级审计部门联络协调工作。



单位地址: 杭州市中河中路152号
岗位负责人: 朱剑尖
联系电话: 0571-89580607